Бухучет выставленной и полученной претензии
ЖалобаВопрос
Опишите причину своей жалобы
Добрый день.
У нас есть договор со складом временного хранения,но своего товара у нас нет,это для клиентов. Водитель клиента сбил опору на складе,было вызвано ДПС и т.д в общем выставили на нас претензию на 23 000. С клиентом мы переговорили,он со всем согласен и возместит сумму.Меня интересуют проводки. По каким проводкам я отражаю претензию от поставщика,и по каким проводкам я выставляю претензию на покупателя?
Спасибо
есть решение
0
Кадры
7 лет
1 Ответ
794 просмотров
Новичок 0
Ответ ( Один )
Опишите, почему вы пишете жалобу на этот ответ
Расчеты по претензиям учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 02 «Расчеты по претензиям».
Соответственно:
Выплата претензии будет отражаться следующим образом:
Содержание операций
Дебет
Кредит
Признана предъявленная Вам претензия
91-1
76-2
Перечислены денежные средства
76-2
51
Получение денежных средств от покупателя:
Содержание операций
Дебет
Кредит
Предъявленная претензия признана покупателем
76-2
91-1
Получены денежные средства по признанной претензии
51
76-2